Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
---|---|---|---|
10. 3. 2018 |
Poistenie majetku za 1. štvrťrok 2018 |
1 067,85 EUR |
Allianz-Slovenská poistovňa, a.s., Radlinského 2043, 02632 Dolny Kubin Obec Nižná |
10. 3. 2018 |
Služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televízou Slovenska - RTVS |
224,16 EUR |
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava Obec Nižná |
10. 3. 2018 |
Sieťový napájací kábel 230V, predlžovací, čierny 12 ks + doprava |
28,45 EUR |
Datacomp s r.o., Pri Suchom mlyne 29, 811 01 Bratislava Obec Nižná |
10. 3. 2018 |
Oprava a údržba kultúrneho domu v Z. Dedine - dlažba REFLEX Grigio 60/60, 12,96m2 |
274,10 EUR |
Garbiar Stavebniny s r.o., Vojtaššákova 846, 027 44 Tvrdošín Obec Nižná |
10. 3. 2018 |
Vývoz 110 l nádoby, Vývoz 1100 l kontajner |
5 806,40 EUR |
Technické služby s.r.o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín Obec Nižná |
10. 3. 2018 |
Údržba OcÚ - hrana ABS seda, biela, lepenie ABS, pílenie DT, DTD - lepenie dosiek, úprava nábytku |
353,03 EUR |
Peter kekeľák - KEKO, Okružná 935, 029 01 Námestovo Obec Nižná |
10. 3. 2018 |
Údržba OcÚ - hrana ABS seda, biela, lepenie ABS, pílenie DT, DTD |
208,58 EUR |
Peter kekeľák - KEKO, Okružná 935, 029 01 Námestovo Obec Nižná |
10. 3. 2018 |
Pohonné hmoty |
140,44 EUR |
SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava Obec Nižná |
10. 3. 2018 |
B-Hype - 8 aktívny reprobox - 2 ks, digitálny mixpult - 1 ks, konzola na reprobox - 2 ks, podložka - |
920,00 EUR |
Jozef Gebura - MUSIC SERVIS, A. Škarvana 17/5, 027 44 Tvrdošín Obec Nižná |
10. 3. 2018 |
Telefónne poplatky január 2018 - pevná linka |
270,62 EUR |
Slovak Telecom a.s., Námestie slobody 6, 81762 Bratislava Obec Nižná |
10. 3. 2018 |
Telefónne poplatky január 2018 - pevná linka |
60,54 EUR |
Slovak Telecom a.s., Námestie slobody 6, 81762 Bratislava Obec Nižná |
10. 3. 2018 |
Dodávka tepla 01/2018 obdobie od 01.01.2018 do 31.01.2018 |
2 666,96 EUR |
KOMTERM Slovensko a.s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina Obec Nižná |
10. 3. 2018 |
Elektrická energia pre objekt Plaváreň za obdobie od 01.01.2018 do 31.01.2018 |
33,18 EUR |
KOMTERM Slovensko a.s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina Obec Nižná |
10. 3. 2018 |
Spotreba elektrickej energie v zmysle "Zmluvy o podružnom odbere elektrickej energie" zo dňa 20.12.2 |
69,38 EUR |
BSS, s.r.o, Závodná 459, 027 43 Nižná Obec Nižná |
10. 3. 2018 |
Preprava skládkového odpadu - objemný odpad |
537,60 EUR |
PIKO SK s.r.o., Puškinova 586/12, 028 01 Trstená Obec Nižná |
10. 3. 2018 |
Výpočtová technika - klávesnica Genius KB-110X, Mouse HP USB, Laserová tlačiareň HP LJ Pro MFP M26nw |
173,13 EUR |
ALZA sk, Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava Obec Nižná |
10. 3. 2018 |
Práce vykonané mechanizmom UDS214 Jazda: 5km x 1,788 €, (8,94€) Manipulácia 15min x 16,992 € (271,87 |
280,81 EUR |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s., Bysterecká 2180, 02601 Dolny Kubin Obec Nižná |
10. 3. 2018 |
Oprava a údržba kultúrneho domu v Z. Dedine - materiál: KVK Flex kleber 25 kg, PPR Rúra 25x4, sadrok |
364,96 EUR |
Vrabček Martin STAVIVÁ, Oravická 416, 027 12 Liesek Obec Nižná |
10. 3. 2018 |
Materiál - elektródy ESAB ER 117, natĺkacie hmoždinky, žľab PVC, hladítko PVC, svorky - údržba DK (k |
27,48 EUR |
Vrabček Martin STAVIVÁ, Oravická 416, 027 12 Liesek Obec Nižná |
27. 2. 2018 |
Poštovné a balné |
3,60 EUR |
DOXX-stravné lístky s.r.o, Murgašova 3, 01001 Žilina Obec Nižná |
27. 2. 2018 |
Miestna komunikácia Krivé Hony - kanalizačné rúry 200/5 bm - 22 ks |
918,20 EUR |
Garbiar Stavebniny s r.o., Vojtaššákova 846, 027 44 Tvrdošín Obec Nižná |
27. 2. 2018 |
Oprava a údržba kultúrneho domu v Zemianskej Dedine - nákup materiálu - Styrodur, zárubne, lišty, F |
391,56 EUR |
Garbiar Stavebniny s r.o., Vojtaššákova 846, 027 44 Tvrdošín Obec Nižná |
27. 2. 2018 |
Oprava a údržba kultúrneho domu v Zemianskej Dedine - nákup materiálu, PVC odb. kolená, PVC tesneni |
93,09 EUR |
Garbiar Stavebniny s r.o., Vojtaššákova 846, 027 44 Tvrdošín Obec Nižná |
27. 2. 2018 |
Žiarovka LED 12W 230V E27, teplá biela 38 ks, vicko pre prístrojovú dosku, krabica |
120,78 EUR |
IMAO electric, s r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica Obec Nižná |
27. 2. 2018 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu plynu číslo zmluvy: 3511586, odberné miesto: 510504532, |
75,48 EUR |
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina Obec Nižná |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.